ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КАК ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Main Article Content
Аннотация:
В статье анализируются вопросы совершенствования корпоративного управления и систем внутреннего контроля. Рассматриваются институт независимых директоров, деятельность аудиторских комитетов и цифровые механизмы мониторинга, которые играют важную роль в эффективном управлении рисками и достижении стратегических целей компании. На основе международного опыта и исследований (OECD, World Bank, IMF) обсуждаются направления совершенствования систем внутреннего контроля и пути минимизации выявляемых недостатков.
Article Details
Как цитировать:
Библиографические ссылки:
Руководящие принципы ОЭСР по корпоративному управлению для предприятий с государственным участием 2024, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9cba536b-ru.
Internal Control Handbook https://www.ifc.org/en/insights-reports/2022/internal-control-handbook
COSO. Internal Control – Integrated Framework. – The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, 2013. https://www.coso.org/_files/ugd/3059fc_c98a93b420a34d28a4c79f57db0d2c93.pdf
Базельский комитет по банковскому надзору (2015) https://www.bis.org/bcbs/publ/d328.pdf
Yulianti, R., Maryam, M., Hamdiah, C., Mahdi, M., & Khairuna, K., (2024). The Role of Internal Control Systems and Good Corporate Governance in Fraud Prevention Efforts: A Literature Review. Frontiers in Business and Economics, 3 (1), 39-54
AL ASTAL A. Y. M., et al. Corporate governance and internal control mechanisms: Developing a strategic framework // ResearchGate. — 2024. — URL:https://www.researchgate.net/publication/385171190_Corporate_Governance_and_Internal_Control_Mechanisms_Developing_a_Strategic_Framework
Тургаева А. А. Оценка компонентов системы внутреннего контроля в целях управления рисками организаций // Проблемы экономики и юридической практики. 2024. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-komponentov-sistemy-vnutrennego-kontrolya-v-tselyah-upravleniya-riskami-organizatsiy.
Торопова И. С. Современный аспект внутреннего контроля и аудита в Российской Федерации // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. 2020. №3 (52). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennyy-aspekt-vnutrennego-kontrolya-i-audita-v-rossiyskoy-federatsii
Матризаева Д.Ю., Кутбитдинова М.И. (2023). Комплаенс‑контроль: расширение современных методов корпоративного управления. European Journal of Innovation in Research and Development. https://ejird.journalspark.org/index.php/ejird/article/view/476/437
Мусаева , М. (2025). Внутренний аудит как стратегический инструмент оценки эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками в банках. Modern Science and Research, 4(7), 563–567. https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/129290
